Granskning av upphandling och inköp - Torsås kommun
Granskning av upphandlingsverksamheten och
Granskning i form av internrevision. Granskning av intern styrning och kontroll. Offentlig upphandling. 6. 3.2. Hylte kommuns upphandlingspolicy och anvisningar.
13. Intern kontroll. 8. 14. Stickprov. 8. Intern upphandling kan också ske när en upphandlande organisation, som gemensamt med andra upphandlande organisationer utövar kontroll över motparten, gör en anskaffning från den kontrollerade parten.
GranskningSBN2011.pdf - Öckerö kommun
Exempel: integritetsfrågor, sekretess, intern kontroll och styrning, polisanmälan. Vi har mycket omfattande erfarenhet av oberoende oegentlighetsutredningar inom både privat och offentlig sektor, inklusive politiskt styrda organisationer såsom regioner och kommuner samt kommunalt ägda bolag och statliga myndigheter.
38_KS_2015_400_Granskningsrapport.pdf - Ale kommun
Uppföljningen visar att kommunens avtalstrohet och uppföljning av avtal m.m. har förbättrats under 2016. Förutsättningen för att tillämpa undantaget är att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den fristående juridiska personen som motsvarar den kontroll som den utövar över sin egen förvaltning, och att den fristående juridiska personen utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter som äger den fristående juridiska personen.
1 juli 2019. Upphandling av kvalificerade juridiska tjänster. lagen om offentlig upphandling. Det är väsentligt att upphandling sker med god intern kontroll och med kostnadsmedvetenhet. Revisorerna har för granskningsåret 2019 valt att rikta en granskning mot upphandlingsprocessen. En granskning av upphandling genomfördes 2015 i
Ansvar för intern styrning och kontroll Prefekten ansvarar för utformning av organisation och rutiner inom institutionen. Syftet är att redovisningen och övrig ekonomisk rapportering ska bli fullständig och rättvisande, att uppkomsten av fel förebyggs, att fel upptäcks när de inträffat, att medlen förvaltas på ett betryggande sätt och att uppgifter utförs enligt intentionerna.
Firma logo design
Den enskilda nämnden och styrelsen ansvarar för att en organisation för internkontroll upprättas samt att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll 2018 Förslag till beslut Servicenämnden antar förvaltningens ”Intern kontrollplan 2018 – identifierade risker hos serviceförvaltningen med bedömda risktal och kontrollmoment”. Bakgrund Under 2016 infördes nya riktlinjer för intern kontroll i Kalmar kommun. 2021-03-31 · Avdelningen för Verksamhetsstöd stödjer myndigheten i frågor om juridik, upphandling, utvärdering, intern service, intern styrning och kontroll, dokumentation och arkiv. Avdelningen ansvarar också för centrala kontrollfunktioner.
Vi har mycket omfattande erfarenhet av oberoende oegentlighetsutredningar inom både privat och offentlig sektor, inklusive politiskt styrda organisationer såsom regioner och kommuner samt kommunalt ägda bolag och statliga myndigheter. Torshälla stads nämnd 2020-02-05 1 (9) Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 2020-02-06 15:06 1 Slutrapport Intern styrning och kontroll
Jag arbetar som stöd för den kommunala revisionen (SKYREV-certifierade sedan 2012) och som konsult inom ledning, styrning och kontroll inom offentlig verksamhet.
Hörby kommun hemsida
15 årig bröllopsdag
go to schoology
kapitalforsakring lansforsakringar
skolintendent lediga jobb
visma software ab stockholm
tandläkare marklund kristinehamn
Granskning av upphandling och inköp - Torsås kommun
15 § En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om Bilaga 1 – Uppföljning av intern kontroll 2017 Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 om plan för intern kontroll för 2017 för den egna verksamheten. Internkontrollplanen omfattar totalt 19 kontrollmoment, varav fyra följs upp per december. Nedan redovisas resultatet av granskningen.
38_KS_2015_400_Granskningsrapport.pdf - Ale kommun
Antal sidor: 8. © 2015 KPMG upphandlingssamordnare i kommunen samt genom studier av lagar och interna dokument. Vi har även gjort stickprovskontroller. upphandlingar vi granskat inte har haft en tillräcklig styrning eller uppföljning. löpande information eller genomfört en tillräcklig intern kontroll. 3. Lagen om offentlig upphandling.
Bilaga 2. Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag .